图书商城
馆配数据采访
在线客服
欢迎进入网上馆配会荐购选采服务平台 图书馆单位会员
注册
图书馆读者/馆员
登录
首页
平台现货书目
中图法目录
出版社目录
拟出版书目
基教幼教目录
数字资源目录
平台使用指南
平台介绍
书单推荐
更多
·二十四节气|夏至
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
·二十四节气│小寒
·二十四节气 | 冬至
·二十四节气 | 大雪
新书推荐
更多
·深入浅出人工智能
·文化与旅游
·全真道历史新探
·经济杂谈
·价值钟摆
·机械设计手册(第七版)
·山东馆藏文物精品大系·青铜
·ChatGPT+AI文案写作实战108招
内部审计学
定 价:45 元
当前图书已被 1 所学校荐购过!
查看明细
作者: 王海兵 著
出版时间:2020/8/1
ISBN:9787040536799
出 版 社:高等教育出版社
中图法分类:
F239.45
页码:335
纸张:
版次:1
开本:
9
7
5
8
3
7
6
0
7
4
9
0
9
内容简介
本书是高等学校会计学与财务管理专业系列教材之一。本书内容包括内部审计概述、内部审计规范、内部审计程序、内部审计技术、内部审计管理、内部审计沟通、内部审计报告、绩效审计、舞弊审计、内部控制审计、风险管理审计、内部经济责任审计、信息系统审计、大数据审计。本书既可作为高等学校会计学与财务管理专业教材,也可作为社会人士自学用书。
你还可能感兴趣
中国内部审计史
监督约束对内部控制有效性的影响研究
内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
如何遵循SOX法案404条款:内控有效性评估(第三版)
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容