图书商城
馆配数据采访
在线客服
欢迎进入网上馆配会荐购选采服务平台 图书馆单位会员
注册
图书馆读者/馆员
登录
首页
平台现货书目
中图法目录
出版社目录
拟出版书目
基教幼教目录
数字资源目录
平台使用指南
平台介绍
书单推荐
更多
·二十四节气|大暑
·二十四节气|夏至
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
·二十四节气│小寒
·二十四节气 | 冬至
新书推荐
更多
·洞见真知:工业数据安全管理
·元宇宙解密
·卒中患者静脉血栓防控与护理
·古代中国的24小时
·元文类
·赢在沟通
·AI数字后期:Stable Diffusi
·今晚,睡个好觉
事业单位内部控制研究
定 价:72 元
当前图书已被 4 所学校荐购过!
查看明细
作者:吴趁心,黄阎莉著
出版时间:2023/7/1
ISBN:9787230051811
出 版 社:延边大学出版社
中图法分类:
F239.66
页码:222页
纸张:
版次:1
开本:24cm
9
7
0
8
5
7
1
2
8
3
1
0
1
读者对象
:行政事业单位内部审计研究人员
内容简介
本书结合事业单位的实际情况,分析了事业单位在单位层面、业务层面内控建设中存在的问题,通过探究分析,提出了增强内部控制意识、甄别防控重点领域风险、加强内部控制信息化建设、优化内控有效性评价与监督等改进措施。
你还可能感兴趣
科研事业单位内部控制讲解及案例分析
行政事业单位内部控制标准化设计与应用
事业单位内部审计与风险防控效能提升
领导干部自然资源资产离任审计理论与实践问题研究
审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)
民生审计
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容