图书商城
馆配数据采访
在线客服
欢迎进入网上馆配会荐购选采服务平台 图书馆单位会员
注册
图书馆读者/馆员
登录
首页
平台现货书目
中图法目录
出版社目录
拟出版书目
基教幼教目录
数字资源目录
平台使用指南
平台介绍
书单推荐
更多
·二十四节气|夏至
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
·二十四节气│小寒
·二十四节气 | 冬至
·二十四节气 | 大雪
新书推荐
更多
·深入浅出人工智能
·文化与旅游
·全真道历史新探
·经济杂谈
·价值钟摆
·机械设计手册(第七版)
·山东馆藏文物精品大系·青铜
·ChatGPT+AI文案写作实战108招
企业内部会计控制与全面预算管理研究
定 价:88 元
当前图书已被 1 所学校荐购过!
查看明细
作者:赵振虹,李征阳,赖寒著
出版时间:2024/6/1
ISBN:9787203128298
出 版 社:山西人民出版社
中图法分类:
F239.45
页码:197页
纸张:
版次:1
开本:26cm
9
7
1
8
2
7
8
2
2
0
9
3
8
读者对象
:企业管理内部审计研究人员,企业预算管理研究人员
内容简介
本书首先讲述了企业内部控制的原理方法、控制活动以及风险评估,其次探讨了内部的审计与控制评价,最后叙述了全面预算管理的知识、编制与创新发展等。主要内容包括:内部控制的基本原理;内部控制的目标、原则与方法、设计等。
你还可能感兴趣
合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
国际注册内部审计师CIA考试红皮书 国际内部审计专业实务框架精要解读
内部审计工作法
内部审计学
2017年国际注册内部审计师(CIA)考试教材:内部审计知识要素
内部审计
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容